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        • 文章标题
        • 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载城市管理局(本级)2022年单位预算情况说明
        • 索引号
        • 1150010900929827XD/2022-00029
        • 发文字号
        • 发布机构
        • 365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载城市管理局
        • 主题分类
        • 城乡建设、环境保护
        • 体裁分类
        • 财政;财政预算、决算
        • 成文日期
        • 2022-02-09
        • 发布日期
        • 2022-02-09
        • 有效性
        • 有效

        一、单位基本情况

        (一)职能职责。

        1.负责研究制定城市市政基础设施维护与管理、环境卫生、市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施。

        2.贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护与管理、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策;按照区政府的要求,组织制定城市市政设施维护、环境卫生、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施。

        3.承担本区城市道路、排水、桥梁、隧道和城市道路功能照明等市政基础设施维护管理的责任;组织和参与市政工程设施的初设审查和竣工验收;负责市政设施维护许可的管理;负责城市公共停车场的监督管理。

        4.承担城市市容环境综合整治和城市环境卫生管理的责任;负责城市水域垃圾的监督管理;管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务。

        5.负责城市供水、排水、节水的监督管理。

        6.负责本区户外广告设施、夜景灯饰设施设置的审批和监督管理。

        7.承担城市管理执法、监察执法的责任;负责本区城市管理综合行政执法的监督管理。

        8.承担本区数字化城市管理的监督管理责任。

        9.负责全区城市园林绿化(公共绿地、单位附属绿地、居住区绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地和城市道路、建筑物附属绿化),公园管理;负责城市、村镇园林绿化建设和养护管理的检查指导;负责园林市场的监督管理和从业资质的管理。

        10.指导镇(街)的市政园林管理工作。

        11.承办区委、区政府交办的其他事项。

        (二)单位构成

        内设八个科室:党政办公室、安全监督科、市容环卫科、市政设施科、法制法规科、园林绿化科、科技发展科、财务审计科。下属全额预算单位9,即:365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载环境卫生管理处、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载照明灯饰管理处、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载市政设施管理处、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载数字化城市管理中心、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载城市管理监察支队、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载园林绿化管理处、北碚公园管理处365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载蔡家智慧新城城市运行维护管理中心、365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载城市综合管理指挥中心

        二、单位收支总体情况

        (一)收入预算:2022年年初预算数5803.37万元,其中:一般公共预算拨款5803.37万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0 万元。收入较2021年增加3062.72万元,主要农村垃圾收运经费拨款增加776万元银翔大道道路整治经费拨款增加100万元、节能环保支出增加1840.78万元

        (二)支出预算:2022年年初预算数5803.37万元,其中:社会保障和就业支出预算50.36万元,卫生健康支出预算17.85万元,节能环保支出4387.25万元,城乡社区支出1111.92万元,住房保障支出预算16.43万元,农林水支出168万元,灾害防治及应急管理支出51.55万元。支出预算较2021年增加3062.72万元,主要农村垃圾收运经费拨款增加776万元银翔大道道路整治经费拨款增加100万元、节能环保支出增加1840.78万元

        单位预算情况说明

        2022年一般公共预算财政拨款收入5803.37万元,一般公共预算财政拨款支出5803.37万元,比2021年增加3062.72万元。其中:基本支出411.5万元,比2021年减少93.76万元,主要原因是纪委人员经费预算不再由我单位申报;项目支出5391.88万元,比2021年增加3156.49万元,主要原因是农村垃圾收运经费拨款增加776万元银翔大道道路整治经费拨款增加100万元、节能环保支出增加1840.78万元

        我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        “三公”经费情况说明

        2022年“三公”经费预算6.50万元,比2021年减少1.97万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少0万元;公务接待费1万元,比2021年减少1.97万元主要原因是厉行节约严格执行三公经费;公务用车运行维护费5.5万元,比2021年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、2022年一般公共预算财政拨款运行经费113.81万元,比上年减少28.39万元,主要原因为纪委人员经费预算不再由我单位申报主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等

        2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

        3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5391.88万元。

        4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

        专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        部门预算公开联系人刁娟  联系方式68285993




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