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        • 文章标题
        • 重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载就业和人才中心2022年单位预算情况说明
        • 索引号
        • 11500109552015745B/2022-00021
        • 发文字号
        • 发布机构
        • 365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载人力社保局
        • 主题分类
        • 财政
        • 体裁分类
        • 财政预算、决算
        • 成文日期
        • 2022-02-11
        • 发布日期
        • 2022-02-11
        • 有效性
        • 有效

        一、单位基本情况

        (一)职能职责

        1.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

        2.负责促进就业工作,统筹城乡就业工作和执行城乡就业政策,完善公共就业创业服务体系,统筹开展面向城乡劳动者的职业技能培训,开展就业援助工作,落实高校毕业生就业政策,负责高校毕业生离校后就业指导和服务工作。

        3.负责就业和失业基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

        4.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策措施等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订区级有关人才引进政策。

        5.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,负责贯彻落实吸引留学人员来渝工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策,完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。牵头组织有关紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

        6.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,拟订相关配套政策并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

        7.参与人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

        8.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,贯彻执行国家职业资格目录清单,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,拟订信息规划,加强信息共享,提高公共服务水平。

        (二)单位构成

        5个内设机构:就业创业科、职业培训科、人力资源和市场管理科、失业保险管理科、人才交流服务科。

        二、单位收支总体情况

        (一)收入预算:2022年年初预算数778.74万元,其中:一般公共预算拨款778.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021减少139.27万元,主要创业担保贷款贴息资金减少

        (二)支出预算:2022年年初预算数778.74万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算541.64万元,卫生健康支出预算19.50万元,农林水支出预算200.25万元,住房保障支出预算17.35万元。支出预算较2021减少139.27万元,主要是基本支出预算增加5.11万元,项目支出预算减少144.38万元。

        单位预算情况说明

        2022年一般公共预算财政拨款收入778.74万元,一般公共预算财政拨款支出778.74万元,比2021减少139.27万元。其中:基本支出448.49万元,比2021年增加5.11万元,主要原因是工资调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出330.25万元,比2021年减少144.38万元,主要原因是创业担保贷款贴息资金减少等。

        重庆市365bet手机在线投注_365bet真人平台_365scores下载就业和人才中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

        “三公”经费情况说明

        2022年“三公”经费预算0.58万元,比2021年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少0万元,主要原因是2022年无因公出国(境)费用安排;公务接待费0万元,比2021年减少0万元,主要原因是2022年公务接待费预算与2021年持平;公务用车运行维护费0万元,比2021年减少0万元,主要原因是本单位无公车;公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元;主要原因是2022年无公车购置安排

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 125.18万元,比上年增加0.36万元,主要原因为办公费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

        2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.00万元:政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.00万元:政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

        3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款330.25万元。

        4、国有资产占有使用情况。截止202112月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

        专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        单位预算公开联系人:杨茂洁 联系方式:023-68257538

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